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黄黄管理处2018年部门预算公开信息

发布人:admin      时间:2018-06-20      浏览次数:660次

第一部分 黄黄管理处概况及主要职能

一、主要职能

湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处于2010115日依法成立,主要职责是负责武(汉)英(山)、麻(城)武(汉)、九江长江公路桥北岸接线高速公路全线车辆通行费征收、公路养护以及服务区管理等,同时按省交通运输厅和省高管局的要求,受各路段投资经营公司的委托,对鄂东大桥散花管理所以及黄黄高速7个站所的费收进行委管工作。

二、单位人员

纳入我处2018年部门预算的人员岗位控制数为763人(不含人员增量,不含委管人员),其中人事代理人员237人(管理岗位185人,专技岗位21人,工勤人员31人),劳务人员526人(收费班长及收费员422人,后勤辅助岗位104人)。另有退休人员8人。

第二部分2018年省级部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

部门预算收入23,078.27万元。其中:财政拨款22,766.71万元,占预算收入的98.65%;其他收入311.56万元,占总收入的1.35%。财政拨款中一般公共预算财政拨款488.1万元,占财政拨款的2.15%;政府性基金预算财政拨款22,278.61万元,占财政拨款的97.85%

部门预算支出23,078.27万元。其中:基本支出8,887.4万元,占总支出的38.51%;项目支出14,190.87万元,占总支出的61.49%

二、“三公”经费情况

我处“三公”经费预算351.5万元,其中:一般公共预算财政拨款3万元(公务用车运行维护费3万元)。政府性基金财政拨款348.5万元(公务用车运行维护费340万元,公务接待费8.5万元)。

公务用车运行维护费较大的主要原因为:收费站点远离城区,高速公路养护、收费、监控、安全及运行维护等工作,因点多、线长、面广,需必要的公务用车(含特种技术车辆)经费保障,以保证收费稽查、日常养护、安全保障、应急处置等工作的正常开展。

 

第三部分 名词解释

根据政府预算收支分类科目和行政事业单位财务规则,对2018年部门预算中相关名词解释如下:

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等)和公用支出(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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